渭南市临渭区就业局2018年部门预算公开情况说明
016025325-2018-00636 签发日期
发布机构 区人社局 发文日期 2018-03-16
  渭南市临渭区就业局2018年部门预算公开情况说明
渭南市 临渭区 就业局 2018 预算 公开 情况 说明
有效 公开时限 长期公开


一、部门主要职责

1、负责全区职业介绍及求职用工招聘会工作。

2、负责统计月报、半年报、季报的农村劳动力转移就业、就业再就业(城镇新增就业)、城镇登记失业人员情况,就业援助工作情况、《就业创业证》办理、陕西省就业扶贫情况渭南市就业扶贫工作进度情况、农民工创业示范园区示范工作情况 ;负责半年报和年报关于渭南市创业及带动就业人员情况表;负责年报公共就业人才服务工作情况,人力资源和社会保障街(乡镇)社区(行政村)工作平台综合情况。

3、负责全区就业再就业工作;负责全区的创业促就业工作;负责全区创业就业政策宣传解释工作;负责民办技能培训学校的审批管理工作;负责全区就业训练中心举办的就业创业培训工作。

4、负责原国有、集体及民营企业与单位解除劳动合同人员的档案托管工作;负责退伍军人、自由职业参保人员的档案托管工作;负责“4050”灵活就业人员社保补贴的申请、审核、发放工作;负责代理人员到龄退休的退休申办工作; 负责档案托管人员养老关系的转入、转出工作;负责代理人员退休后的年检工作,负责全区劳动保障协理员劳动合同续签、年度考核、工资和社保发放缴纳等日常管理工作。

5、负责对创业担保贷款政策的宣传解释工作;负责对创业贷款担保的管理、审核、并提供担保;负责对经办银行贴息资金申请的核对和确认;配合经办银行进行贷后检查、贷款催收;参与审核创业担保贷款呆坏账的确认和核销;负责管理担保基金并接受财政、审计部门的监督检查;负责创业担保贷款工作的统计;应由担保中心负责的其他工作。

二、年度单位工作任务

1、广泛开展创业培训和就业见习。一是切实加大培训力度,提高劳动者技能。充分利用镇、办和社区的组织能力,积极主动联系有创业愿望的人员参加培训。同时将进一步结合小额担保贷款工作对荣发等企业内的商户进行培训,狠抓培训,确保培训质量。二是大力开展高校毕业生就业见习工作,建设实训基地,提升离校未就业大学生就业能力。

2、开展优秀创业项目评选。举办优秀创业项目征集评选活动,通过社会征集、专家评审,精选一批技术含量较高、发展潜力较大、创新程度较强的青年(高校毕业生)创业项目,通过奖励、融资、孵化、服务等扶持,提高创业成功率和存活率,对其中优秀的,争取省、市的奖励扶植。

3、继续建立贫困劳动力“一库五册”就业扶贫台账,做好就业扶贫实名表的上报。

4、做好全区农村劳动力转移就业、城镇新增就业、城镇登记失业人员情况、陕西省就业扶贫情况统计表、渭南市就业扶贫工作进度情况统计表、农民工创业示范园区建设情况等报表的统计上报工作。进一步加大就业失业登记工作宣传力度,做好就业创业证发放工作。

5、进一步加大宣传力度,降低贷款门槛,扩大担保人范围,做好建档立卡贫困户的创业担保贷款工作。

6、以劳动保障事务代理工作为切入点,狠抓服务,提高办事效率,从新增托管档案和养老缴费,到龄退休等项工作为抓手,增强服务群众满意度。

7、以就业扶贫工作为重心,继续开展好各类求职招聘会。充分利用现有资源,拓展职业介绍服务功能,改进职业介绍服务方式;不断加强职业介绍网络化、现代化和信息化的程度,实现企业用工需求信息、人力资源市场供给信息和劳动力求职信息的无缝对接。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无二级预算单位。

 

序号

单位名称

1

临渭区劳动就业服务局本级(机关)

四、部门人员情况说明

 

截止上年底,本部门人员编制30人,其中事业编制27人;实有人员27人,其中事业27人。单位管理的离退休人员17人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。     

七、部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年预算总体收入239.11万元,支出239.11万元,2017年预算总体收入247.65万元,与上年对比的减少了8.54万元,其原因退休人员退休费移交养老办。

(二)财政拨款收支情况。

2018年预算财政拨款239.11万元,支出239.11万元,2017年预算财政拨款247.65万元,与上年对比的减少了8.54万元,其原因是退休人员退休费移交养老办。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款239.11万元,支出239.11万元,2017年一般公共预算财政拨款247.65万元,与上年对比的减少了8.54万元,其原因是退休人员退休费移交养老办。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目分类上下年度对比图

功能科目编码

功能科目名称

2017年 预算

2018年预算

增减变化原因



合计

基本支出

项目支出

合计

人员经费支出

公务经费支出

专项业务经费支出


合计

247.65

247.65


239.11

224.46

14.65



2080101

社会保障和就业-行政运行

159.14

159.14


186.62

171.97

14.65


新增人员

2080501

归口管理的行政单位离退休

70.00

70.00


0.78

0.78



退休人员移交养老办

2101101

行政事业单位医疗—行政单位医疗

4.91

4.91


5.41

5.41



新增人员

2210201

住房公积金

13.60

13.60


14.47

14.47



新增人员

2080505

行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出




31.83

31.83



养老保险缴费移交单位

3、支出按经济科目分类的明细情况

2017年预算支出经济分类

2018年预算支出经济分类

增减变化原因

科目

部门(科目)名称

合计

基本

合计

人员经费支出

公用经费支出


合计

247.65

247.65

239.11

224.46

14.65

新增人员等原因

301

工资福利支出

140.92

140.92

205.56

205.56


新增人员等原因

30101

基本工资

72.57

72.57

76.39

76.39


新增人员

30102

津贴补贴

63.44

63.44

68.30

68.30


新增人员

30108

机关事业单位基本养老保险缴费



31.83

31.83


养老保险移交单位

30110

职工基本医疗保险缴费

4.91

4.91

5.41

5.41


新增人员

30112

其他社会保障缴费



0.44

0.44


预算新增生育保险和工伤保险科目

30113

住房公积金

13.16

13.16

14.47

14.47



30199

其他工资福利支出



8.72

8.72


增加降温费等科目

302

商品和服务支出

17.52

17.52

32.77

18.12

14.65

车补增加等原因

30201

办公费

3.02

3.02

2.40


2.40

办公费减少

30202

印刷费

0.30

0.30

3.92


3.92

业务宣传力度加强

30203

邮电费

0.18

0.18

0.75


0.75

业务量增加

30205

水费

0.23

0.23

0.25


0.25

新增人员,用水增加

30206

电费

0.76

0.76

2.00


2.00

创业培训力度加强

30208

取暖费

5.60

5.60

2.16


2.16

退休人员移交养老办

30211

差旅费

0.24

0.24





30217

公务接待费

0.19

0.19




公务接待减少

30231

公务用车运行维护费

3.00

3.00

3.17


3.17

外出业务量增加

30239

其他交通费

9.60

9.60

18.12

18.12


车补增加及新增人员

303

对个人和家庭的补助

89.21

89.21

15.25

15.25


移交养老办等原因

30302

退休费

69.22

69.22




移交养老办

30305

生活补助

0.78

0.78

0.78

0.78



(四)政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年三公经费预算数为3.17,其中公务用车运行维护费是3.17,2017年预算数为3.19,其中公务用车运行维护费为3,招待费为0.19,上下年总体来说三公经费减少0.02,公务用车运行维护费增加原因是单位和扶贫外出业务增加,2017年与2018年均无会议费和培训费预算支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费为14.65万元,2017年预算机关运行经费为17.52万元,减少了2.87万元,其原因分别是退休人员移交养老办,经费减少。

(八)政府采购情况。

本单位2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(1)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(2)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(3)、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(4)、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(5)、“ 三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件就业局2018年部门预算公开报表.xls

                                                                          

 

 

                                                                                                                                              渭南市临渭区劳动就业服务局                                          

                                                                                                           2018年3月16日